內部稽核之運作
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日期 |
溝通重點 |
溝通情形及結果 |
| 114.12.18 |
會計師獨立性聲明 治理單位之職責 查核範圍及方法(查核規劃) 重大會計政策與重大會計估計 顯著風險及關鍵查核事項 繼續經營假設之評估 重大內部控制查核發現 新法令/函令對公司之影響 |
1. 法令更新議題之實務探討 |
| 114.02.20 |
會計師獨立性聲明 治理單位之職責 查核範圍及方法 查核結果 重大會計政策與重大會計估計 顯著風險及關鍵查核事項 繼續經營假設之評估 重大內部控制查核發現 新法令/函令對公司之影響 |
1. 提供個別財務報告查核之結果 2. 法令更新議題之實務探討 |
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日期 |
會議 |
溝通重點 |
溝通情形及結果 |
| 114.12.18 | 審計委員會 |
1.稽核業務執行報告 |
經審計委員會通過,無反對意見,並提董事會報告。 |
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114.11.06 |
審計委員會 |
1.稽核業務執行報告 |
經審計委員會通過,無反對意見,並提董事會報告。 |
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114.09.02 |
審計委員會 | 1.稽核業務執行報告 |
經審計委員會通過,無反對意見,並提董事會報告。 |
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114.08.07 |
審計委員會 | 1.稽核業務執行報告 |
經審計委員會通過,無反對意見,並提董事會報告。 |
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114.05.08 |
審計委員會 | 1.稽核業務執行報告 |
經審計委員會通過,無反對意見,並提董事會報告。 |
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114.03.19 |
審計委員會 | 1.稽核業務執行報告 |
經審計委員會通過,無反對意見,並提董事會報告。 |
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114.02.20 |
審計委員會 |
1.稽核業務執行報告 |
經審計委員會通過,無反對意見,並提董事會報告。 |